Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду

Результаты проверок

В департаменте проведено 6 внутренних и 3 внешних проверок, а также 2 экспертно-аналитических мероприятия.

Внутренние проверки проведены в рамках осуществления в департаменте внутреннего финансового аудита на предмет определения степени надежности внутреннего финансового контроля, по результатам которых даны рекомендации объектам аудита.

Внешние проверки проведены следующими контрольными органами:

1. Контрольно-счетной палатой Краснодарского края на предмет достоверности годовой отчетности главного администратора средств краевого бюджета за 2017года, по результатам которой годовая отчетность департамента строительства Краснодарского края подтверждена.

2. Департаментом финансово-бюджетного надзора Краснодарского края на предмет использования бюджетных средств в рамках реализации отдельных мероприятий государственных программ Краснодарского края за 2017 год, по результатам которой нарушения со стороны департамента строительства Краснодарского края не установлены, но отмечено не достижение плановых показателей.

3. Управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю (далее - УФК) на предмет использование субсидии, предоставленной из федерального бюджета на стимулирование органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления к активному проведению эффективной градостроительной политики за 2017 год, по результатам которой выявлены нарушения, однако департаментом в адрес УФК направлены возражения.

Экспертно-аналитические мероприятия проводились Контрольно-счетной платой по реализации и исполнению государственных программ: «Краевая адресная инвестиционная программа» и «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» за 2017 соответственно. По результатам проведенных мероприятий даны рекомендации по усилению контроля за вводом объектов в эксплуатацию и принятия своевременных мер по освоению выделенных бюджетных средств.


ОТЧЕТНОСТЬ
о результатах внутреннего финансового аудита

за 2017 год

Наименование показателя

Код строки

Значение показателя

1

2

3

Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек

010

4

из них:



фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита

011

4

Количество проведенных аудиторских проверок, единиц

020

13

в том числе:



в отношении системы внутреннего финансового контроля

021

5

достоверности бюджетной отчетности

022

3

экономности и результативности использования бюджетных средств

023

5

Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц

030

5

из них:



количество проведенных плановых аудиторских проверок

031

5

Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц

040

8

Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц

050

7

из них:



количество исполненных рекомендаций

051

7

Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц

060

3

из них:



количество исполненных предложений

061

3